Indemnité de kilométrage Définition & Exemple |
FILİTÉ QUTO DESTANI (Etmaneki Aşireti - Reşkotan Aşireti) [KÜRT TARİHİ]
Table des matières:
Description:
Le terme Indemnité de kilométrage désigne une variété d'indemnités de déplacement autorisées par l'IRS
Fonctionnement (Exemple):
Pour un particulier, les indemnités seraient applicables pour les déplacements requis pour des raisons médicales, à des fins de déménagement., les déplacements des employés qui n'ont pas été remboursés ou les efforts de charité. Les frais de voyage médicaux et non remboursés des employés sont déductibles sous réserve de certains seuils. Voyage qui était nécessaire à des fins de charité est déductible sans seuils. Les frais de déménagement admissibles sont également soumis à une réglementation spécifique
Il existe deux méthodes pour déduire les frais de voiture ou de voyage sur sa déclaration de revenus annuelle: le coût réel et l'allocation standard. Le coût réel déduit le coût réel consacré au transport au cours de l'activité ou d'un autre événement déductible. En utilisant la méthode d'allocation standard, le kilométrage est multiplié par la franchise par mile spécifiée pour cette activité particulière. Il est important de noter que la même méthode doit être utilisée pour tous les voyages au cours d'une année fiscale spécifique
Par exemple:
Dépenses réelles
Dépenses de voiture en voyage d'affaires | 100,00 $ |
Pour un même voyage, on applique le taux de kilométrage standard de 0,585 $, les calculs suivants sont les calculs pertinents: | Kilométrage pour un même voyage de 200 milles (200 *.585) |
117,00 $ | Stationnement et péages |
25,00 $
Total des dépenses | 142,00 $ |
Dans le deuxième exemple ci-dessus, l'entreprise ou la personne devrait calculer l'indemnité kilométrique | Pourquoi cela compte: |
Les frais de transport qui comptent pour | l'indemnité de kilométrage |
peuvent représenter une déduction fiscale importante, il faut donc en tenir compte avant de choisir l'une des options de calcul pour l'année fiscale entwrite-downe.